Formulari W-8ECI (Zëvendësues) - Vërtetimi i kërkesës së personit të huaj që të ardhurat lidhen në mënyrë efektive me sjelljen e një tregtie ose biznesi në Shtetet e Bashkuara
Sipas ligjeve tatimore në SHBA, personat jo-amerikanë në përgjithësi i nënshtrohen një tatimi në burim prej 30% amerikan për të ardhurat e krijuara nga prona e paluajtshme (si një shtëpi pushimi) që ndodhet në SHBA Taksa në burim në përgjithësi nuk kërkohet, megjithatë, për të ardhurat kur një person jo amerikan zgjedh ta trajtojë atë si të ardhura të lidhura në mënyrë efektive me kryerjen e një tregtie ose biznesi në SHBA.
Për ta bërë këtë zgjedhje, lexo udhëzimet e IRS në faqen 23 nën temën "Të bësh zgjedhjen" ose konsultohu me një këshilltar tatimor në SHBA. Duhet t 'i japësh gjithashtu formularin W-8ECI Airbnb për të treguar shlyerjet e pagesave nga kualifikimi i listimit tënd në SHBA. Përndryshe, nëse je një person jo-amerikan që merr të ardhura nga listimet në SHBA dhe ne nuk marrim një formular W-8ECI nga ti, ne në përgjithësi do të mbajmë 30% nga shlyerjet e pagesave të tua.
Informacioni tatimor i dhënë në Formularin W-8ECI duhet të korrespondojë me personin (duke përfshirë një subjekt ligjor) i cili kërkohet të përfshijë shlyerjet e pagesave nga listimet në një deklaratë tatimore në SHBA. Në shumicën e rasteve, pronari përfitues i shlyerjeve të pagesave të pritësit do të jetë pronari i pronës së pritësit. Një përjashtim i mundshëm do të ishte vendi ku pronari i pronës lejon dikë tjetër të ofrojë listimin dhe ai person, jo pronari, ka të drejtë për shlyerjet e pagesave nga listimi. Airbnb në përgjithësi do të paraqesë formularin 1042-S me IRS (dhe shtetet përkatëse amerikane) për t 'i raportuar shlyerjet e pagesave personit të identifikuar si pronari përfitues në Formularin W-8ECI. Çdo shlyerje pagese mund t 'i caktohet vetëm një formular tatimor, prandaj është thelbësore që formulari yt W-8ECI të identifikojë personin/subjektin e saktë përgjegjës për raportimin tatimor. Nëse ke listime që nuk janë amerikane, fitimet nga këto listime nuk do t 'i raportohen IRS-së.
Vendos emrin e personit (individit ose subjektit) që është pronari përfitues i fitimeve të pritësit. Në shumicën e rasteve, ky do të jetë personi që zotëron listimin në SHBA. Nëse pronësia e listimit tënd në SHBA mbahet nga një subjekt i shpërfillur për qëllime tatimore në SHBA (p.sh. përmes një anëtari të vetëm LLC), shkruaj këtu emrin e pronarit të vetëm të huaj të subjektit të shpërfillur dhe shkruaj emrin e subjektit të shpërfillur në hapësirën e veçantë të dhënë.
Nëse llogaria e Airbnb për listimin tënd në SHBA mbahet përmes një subjekti të shpërfillur, shkruaj këtu emrin e subjektit të shpërfillur.
Zgjidh klasifikimin e duhur të taksave për personin, emri i të cilit është në rreshtin "Emri" nga kutia e dhënë.
Nëse je individ, siguro vendin tënd të banimit për qëllime tatimore. Nëse po e jep këtë formular për një korporatë, shkruaj vendin e inkorporimit. Nëse po paraqet një lloj tjetër subjekti juridik, vendos shtetin sipas ligjeve të të cilit është krijuar, organizuar ose qeverisur subjekti juridik.
Vendos numrin e identifikimit të taksapaguesit amerikan (‘US TIN’) të personit, emri i të cilit është dhënë në linjën ‘Emri’, d.m.th. pronari përfitues i fitimeve të pritësit nga listimi yt në SHBA. NIPT-i NË SHBA është një numër sigurimesh shoqërore (SSN), numër identifikimi i punëdhënësit (EIN) ose numër identifikimi individual i tatimpaguesit të IRS (ITIN). Zgjidh kutinë e duhur për llojin e KALLAJIT amerikan që po ofron.
Të kërkohet të ofrosh një KALLAJ në SHBA që Formulari W-8ECI të jetë i vlefshëm. Nëse je individ, në përgjithësi të kërkohet të vendosësh numrin tënd SSN ose ITIN. Për të aplikuar për një SSN, merr formularin SS-5 nga një zyrë e Administratës së Sigurimeve Shoqërore (SSA) ose online në www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf. Nëse ndodhesh në SHBA, mund të telefonosh në numrin 1-800-772-1213. Plotëso formularin SS-5 dhe ktheje në SSA. Nëse nuk ke një SSN dhe nuk kualifikohesh për të marrë një të tillë, duhet të marrësh një ITIN. Për të aplikuar për një ITIN, skedo formularin W-7 me IRS. Zakonisht duhen 4 deri në 6 javë për të marrë një ITIN. Nëse nuk je individ (për shembull, nëse je një pronë e huaj ose besim), ose je një individ që është një punëdhënës ose që është i angazhuar në një tregti ose biznes në SHBA si pronar i vetëm, përdor Formularin SS-4 për të marrë një EIN. Nëse je një subjekt i shpërfillur, vendos KALLAJIN amerikan të pronarit tënd të huaj.
Nëse nuk ke një KALLAJ në SHBA ose nuk dëshiron të marrësh një të tillë, plotëso formularin W-8BEN. Ki parasysh se formulari W-8BEN do të rezultojë në 30% të taksave amerikane të mbajtura në burim për shlyerjet e pagesave të tua nga listimet në SHBA.
Kjo fushë është me zgjedhje dhe do të printohet në dokumentin tënd tatimor në SHBA (1042-S) nëse jepet.
Shkruaj adresën e përhershme të vendbanimit të personit, emri i të cilit është dhënë në rreshtin ‘Emri’. Adresa e qëndrimit tënd të përhershëm është adresa në vendin ku deklaron se je banor për tatimin mbi të ardhurat e atij vendi. Mos e shfaq adresën e një institucioni financiar (përveç rasteve kur je institucion financiar), një kuti postare ose adresa "në kujdes", ose një adresë të përdorur vetëm për qëllime postare, përveç rasteve kur kjo adresë është adresa e regjistruar e një subjekti të identifikuar në linjën 1, e cila nuk ka adresë tjetër në juridiksion. Nëse je një individ që nuk ke një vendbanim tatimor në asnjë vend, vendbanimi yt i përhershëm është vendi ku banon normalisht. Nëse nuk je individ dhe nuk ke vendbanim tatimor në asnjë vend, adresa e qëndrimit të përhershëm është vendi ku mban zyrën tënde kryesore.
Shkruaj adresën e biznesit tënd në SHBA. Mos shfaq një kuti postare ose adresë me mbishkrimin "pranë". Kjo zakonisht do të jetë adresa e listimit tënd në SHBA.
Specifiko të ardhurat
Specifiko çdo artikull të ardhurash që pritet të merret nga Airbnb që lidhet në mënyrë efektive me kryerjen e aktiviteteve tregtare ose të biznesit në Shtetet e Bashkuara.
Formulari duhet të nënshkruhet dhe të datohet nga personi, emri i të cilit është në rreshtin ‘Emri’ ose përfaqësuesi i autorizuar i tij.*Shih formularin IRS W-8ECI dhe udhëzimet shoqëruese për më shumë informacion, ose për të sqaruar pyetje të tjera rreth plotësimit të një Formulari W-8ECI.
**Nëse nuk e di se kush duhet të marrë një 1042-S për fitimet e pritësit, mund të të duhet të konsultohesh me një këshilltar tatimor ose të lexosh udhëzimet e formularit të IRS W-8ECI. Në përgjithësi, Formulari 1042-S duhet t 'i lëshohet personit ose subjektit që do të raportojë të ardhurat në deklarimin e tyre të taksave në SHBA.
*Shiko formularin e IRS W-8ECI dhe udhëzimet shoqëruese këtu për më shumë informacion, ose për të sqaruar pyetje të tjera rreth plotësimit të një Formulari W-8ECI.
**Nëse nuk e di se kush duhet të marrë një 1042-S për fitimet e pritësit, mund të të duhet të konsultohesh me një këshilltar tatimor ose të lexosh udhëzimet e formularit të IRS W-8ECI. Në përgjithësi, Formulari 1042-S duhet t 'i lëshohet personit ose subjektit që do të raportojë të ardhurat në deklarimin e tyre të taksave në SHBA.